欢迎访问石峰区政府门户网

您当前位置: 首页> > 政务公开 > 重点领域 > 财政资金 > 财政预决算和三公经费

中共株洲市石峰区委员会统一战线工作部​2021年度部门预算

浏览次数: 更新时间:2021-03-05 来源: 作者: 字体[ ]


中共株洲市石峰区委员会统一战线工作部

2021年部门预算公开说明

 

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

(一)收入预算

二)支出预算

(三)预算收支增减变化情况说明

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购预算

(三)国有资产占有情况

(四)预算绩效目标

(五)“三公”经费预算

(六)会议费、培训费

(七)其他事项

五、名词解释

六、部门预算公开表格

七、绩效目标申报表格

 

 

一、部门职能职责

(一)贯彻执行中央和省、市委关于统一战线的方针、政策和决定,全面掌握全区统一战线工作情况,督促检查基层单位贯彻执行统一战线有关政策措施的落实,向区委和上级统战部门提出开展统战工作的意见、建议,检查统战政策执行情况,协调统一战线各方面的关系。

(二)负责联系民主党派和无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;研究、贯彻落实领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策;发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用,为区委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作:向民主党派、无党派代表人士通报区委精神和工作情况;支持、帮助各民主党派加强自身建设,选拨培养推荐新一代代表人物。

(三)负责民族和宗教工作,联系少数民族和宗教界的代表人物,协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

(四)负责组织开展以祖国统一重点的海外统战工作,联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士,做好台胞、台属的接待、联络联谊等有关工作,负责侨联工作。

(五)负责党外代表人士的政治安排的日常工作,会同有关部门做好培养、考察、选拨、推荐、安排党外人士担任政府职能部门和司法机关领导职务的工作,做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作。

(六)调查研究并反映全区非公有制经济代表人士的情况,积极开展思想政治工作,团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士。

(七)开展新的社会阶层人士工作。

二、机构设置

 本部门共有编制人数8人,实有人数8人。我单位共有内设科室(含2个二级机构)2个,分别为:综合办公室和民族宗教工作办公室,下无独立核算二级机构。

三、 部门收支概况

2021年部门预算编报范围包括局机关及所属二级预算单位。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入、事业单位经营服务等收入;支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费,也包括归口管理、面向全区分配的专项经费。

(一)收入预算:2021年年初预算数167.01万元,其中,一般公共预算拨款167.01万元;政府性基金拨款0万元;财政专户管理的非税收入拨款0万元;其他收入0万元。(因上年结转数暂未最终确定,本年度收支预算中均不含上年结转数字)

(二)支出预算:2021年年初预算数167.01万元,其中,一般公共服务支出167.01万元。

具体安排如下:

1.基本支出:2021年年初预算数为137.01万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括工资福利支出113.56万元、一般商品和服务支出20.94万元、对个人和家庭的补助2.51万元等。

2.项目支出:2021年年初预算数为30万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中:

1)业务性专项经费30万元。主要用于民主党派基层建设、统战特别政治活动及统战业务活动等方面。

(三)预算收支增减变化情况说明:2021年度本单位年初预算数为167.01万元,比上年减少0.37万元,主要原因是人员变动调整(其他交通费用减少)。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费:本部门2021年年初预算机关运行经费(一般商品和服务支出)安排20.94万元,比与上年减少0.4万元,主要原因是人员调整,其他交通费用减少。

(二)政府采购预算:2021年年初预算数为0万元。

(三)国有资产占有情况:截止2020年12月31日,本部门共有办公及业务用房75.17平方米;车辆 0辆,其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、货币化用车0辆;单位价值200万以上大型设备0套。2021年部门预算安排购置车辆0辆,预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

(四)预算绩效目标:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为 167.01万元,其中,基本支出137.01万元,项目支出30万元(具体详见绩效目标表)。 

(五)“三公”经费预算:

2021年“三公”经费预算数1万元,其中:公务接待费1万元、公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元、因公出国(境)费0万元。2021年公务用车购置数0台。

2021年“三公”经费预算数比2020年减少0.03万元,主要是因为厉行节约。

(六)会议费、培训费预算:

2021年预算安排会议费1万元,主要包括:“资政建言巩固年”活动之调研成果表彰大会,参加人数60人,预计0.3万元;开展庆祝建党100周年活动宣讲会,参加人数140人,预计0.7万元。

2021年预算安排培训费0.5万元,主要包括:民族宗教专干业务培训班,培训人数50人,预计0.5万元。

(七)其他事项。公开表格中的空白表格,均为本部门不涉及的内容,如政府性基金预算表、纳入专户管理的非税收入表,以及其他金额为零的相关事项等。

 

 

 

 

名词解释:

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    8.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

株洲市石峰区2021年部门预算公开表格(统战部)

2021年绩效目标表(统战部)