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石峰区治违大队2019年部门预算和“三公”经费预算说明

更新时间:2019-03-25 来源: 作者: 字体[ ]

 

石峰区治违大队2019年部门预算

和“三公”经费预算说明

 

 

 

一、部门职能职责

 

二、部门收支概况

(一)收入预算

(二)支出预算

(三)机关运行经费安排情况

(四)政府采购预算

(五)国有资产占有情况说明

(六)“三公”等经费预算

 

三、名词解释

 

 

 

 

一、 部门职能职责

     根据株洲市人民政府《株洲市制止和拆除违法建设规定》

株政发〔200836 )文件和(株石编办[2009]6号)文件

规定,本部门主要职责是: 制止和拆除违法建设,维护用地建

设的正常秩序,保证城乡建设的健康发展。负责本行政区域内违

法建设的认定、组织拆除以及防范和制止违法建设等工作。

二、 部门收支概况

石峰区治理违法建设综合管理大队是区人民政府主管制止和拆除违法建设工作的正科级全额拨款事业单位,属区一级预算单位。现有科室8个,其中在编正式人员9人参照公务员管理, 64个全额拨款。全队共有人员73人,其中在职人员9人,临聘协管员64人(治违队员50人,司勤人员2人,治砂队员12人)。

我单位无下属预算单位

(一)收入预算:

收入预算193.4万元,其中:财政全额拨款193.4万元。 (因上年结转数暂未最终确定,本年度收支预算中均不含上年结转数字)

(二)支出预算:2019年年初预算数193.4万元,其中,一般公共服务支出193.4万元。

具体安排如下:

1.基本支出:2019年年初预算数为133.4万元,其中在编人员工资福利支出115.4万元,一般商品和服务支出18万。

2.项目支出:2019年年初预算数为60万元,全部为拆违大队协管员及河道巡查人员工资及社保。

预算收支增减变化情况说明:2019年度本单位年初预算数为193.4万元,比上年减少214.63万元,主要原因是人员减少及单位改革。

(三)机关运行经费安排情况:本部门2019年年初预算机关运行经费(一般商品和服务支出)共安排18万元,比上年度预算减少3.38万元,减少的主要原因是机关运行费每人23750/年,减少至每人20000元/年。

(四)政府采购预算:无

(五)国有资产占有情况说明:截止2018年12月31日,车辆3辆,其中一般公务用车3辆;

(六)“三公”等经费预算:

2019年“三公”经费预算数2.1万元,其中:公务接待费0.1万元、公务用车购置及运行费2万元、因公出国(境)费0万元。会议费0.1万元;培训费0.1万元。2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少13.33万元。其中:公务接待费0.1万元,比上年预算数减少0.66万元;因公出国费0万元;公用用车购置及运行维护费2万元,比上年预算数减少12.67万元,原因为减少车辆一台,厉行节约。

 名词解释:

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

附件2:2019年部门预算公开表格--治违大队(1)