文联2018年部门预算和“三公”经费预算说明
一、 部门职能职责
本部门是中共石峰区委、区政府领导下的文学艺术界人民团体,是党和政府联系文艺工作者的桥梁和纽带,是繁荣社会主义文艺,发展石峰区的先进文化的重要力量。其主要职能是团结引导、联络协调、服务管理、自律维权,把文联组织真正建设成为覆盖面广、凝聚力强、温馨和谐的文艺工作者之家。主要任务是:以繁荣社会主义文艺为中心,认真贯彻党和政府有关的文艺方针政策,沟通党和政府同文艺工作者之间的民主协商及对话渠道,充分发挥其桥梁和纽带作用,促进各团体会员采取各种措施,开展多种活动,努力培养文艺人才,繁荣文艺创作;维护文艺工作者的合法权益,通过组织各协会会员开展交流活动,及时向有关方面反映情况和要求,帮助会员解决实际工作中的困难和问题,统筹安排有关事宜。
二、 部门收支概况
2018年部门预算编报范围是局机关。收入包括公共预算收入;支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费,也包括归口管理、面向全区分配的文联专项经费。
(一)收入预算:2018年年初预算数25.03万元,其中,一般公共预算拨款25.03万元。(因上年结转数暂未最终确定,本年度收支预算中均不含上年结转数字)
(二)支出预算:2018年年初预算数25.03万元,其中,一般公共服务支出25.03万元。
具体安排如下:
1.基本支出:2018年年初预算数为15.03万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。
2.项目支出:2018年年初预算数为10万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。
预算收支增减变化情况说明:2018年度本单位年初预算数为25.03万元,比上年增加4.26万元,主要原因是2017年4月才独立核算,故经费比2018年少。
(三)机关运行经费安排情况:本部门2018年年初预算机关运行经费(一般商品和服务支出)共安排2.375万元,比上年度预算增加0.495万元,增加的主要原因是2017年4月才独立核算,故经费比2018年少。
(四)政府采购预算:2018年年初预算数为0万元。
(五)“三公”等经费预算:2018年“三公”经费年初预算数为0.43万元,其中:公务接待费0.43万。
2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.03万元,减少6.5%主要是本单位本着节约为主的原则。其中:公务接待费0.43万元,比上年预算数减少0.03万元。
名词解释:
1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称“一般公共预算收入”。全区一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。
3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。
4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。
5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7. “三公”经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
8.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。