株洲市石峰区统计局2016年度部门决算公开
第一部分 部门职责及机构设置情况
根据区政府文件规定,本部门主要职责是:
1.贯彻执行统计工作的方针、政策和法律法规,研究国民经济和社会发展和年度计划。
2.完成国家统计调查任务,制订本行政区域统计工作规划和统计调查方案。
3.负责地方统计调查任务、指导和协调区部门统计工作和企事业单位统计工作,监督经济社会运行情况,搜集、整理、开发应用和发布统计信息。
石峰区统计局是区人民政府主管统计工作的正科级行政机关,属区一级预算单位。
第二部分 区统计局2016年度部门决算表
公开01表《收入支出决算总表》
公开02表《收入决算表》
公开03表《支出决算表》
公开04表《财政拨款收入支出决算总表》
公开05表《一般公共预算财政拨款支出决算表》
公开06表《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
公开07表《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
(公开表格附后)。
第三部分 区统计局2016年度部门决算情况说明
一、关于石峰区统计局2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计292.9万元,比上年决算数增加71.47万元,原因是增加人员3名及项目增加。其中:财政拨款收入214.03万元,其他收入78.57万元。本年支出总计279.87万元,比上年决算数增加58.74万元,原因是人员经费和项目开支增加。其中:行政运行170.86万元,一般行政管理事务8.15万元,专项普查活动6.96万元,统计抽样调查7.6万元,其他统计信息事务支出78.8万元,其他一般公共服务支出7.5万元。
二、关于区统计局2016年度收入决算情况说明
2016年度收入总计292.9万元,其中:财政拨款收入214.03万元,占收入总计的73.1%;其他收入78.57万元,占收入总计的26.9%。
三、关于区统计局2016年度支出决算情况说明
本年支出总计279.87万元,其中:行政运行170.86万元,占支出总计的61%;一般行政管理事务8.15万元,占支出总计的2.9%;专项普查活动6.96万元,占支出总计的2.5%;统计抽样调查7.6万元,占支出总计的2.7%;其他统计信息事务支出78.8万元,占支出总计的28.2%;其他一般公共服务支出7.5万元,占支出总计的2.7%;。
四、关于区统计局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收入总计214.03万元,比上年决算数增加44.8万元,原因是增加人员3名及项目增加。本年财政拨款支出总计201.3万元,比上年决算数增加32.37万元,原因是人员经费和项目开支增加。
五、关于区统计局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
本年财政拨款支出总计201.3万元,比上年决算数增加32.37万元,原因是人员经费和项目开支增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
本年财政拨款支出总计201.3万元,其中基本支出170.86万元,占支出总计的84.9%,主要为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、会议费、邮电费等日常公用经费;项目支出30.44万元,占支出总计的15.1%主要为单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括全区第三次农业普查经费、抽样调查工作经费、省三项调查经费、居民收入调查经费、省市实事评估认定及各类统计考核等专项经费。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
本年财政拨款支出总计201.3万元,其中:行政运行170.86万元,比年初预算数增加29.88万元;一般行政管理事务8.17万元,与年初预算数持平;专项普查活动6.97万元,年初安排预算资金20万元,剩余13.04万元,用于16年农业普查PDA购置,剩余的在17年发放普查员和普查指导员补贴;统计抽样调查7.6万元,与年初预算数持平;其他统计信息事务支出0.2万元,与年初预算数持平;其他一般公共服务支出7.5万元,比年初预算数增加7.5万元,原因是发放给新增企业奖励。
六、关于区统计局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年一般公共预算财政拨款基本支出170.86万元,其中工资福利支出128.99万元,占支出总计的75.5%;机关运行经费支出10.52万元,占支出总计的6.2%;对个人和家庭的补助31.35万元,占支出总计的18.3%。
七、关于区统计局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出5.99万元,比年初预算数减少0.31万元,分项为:因公出国(境)费支出0万元,与年初预算数持平;公务接待费支出2.27万元,比年初预算数减少0.23万元,原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格控制公务接待标准及次数,从而减少公务接待支出费用;公务用车购置及运行维护费支出3.72万元,比年初预算数减少0.08万元,原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格规范公务用车管理,从而减少公务用车运行维护经费预算支出费用。
本年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出5.99万元,比上年决算数减少0.07万元,分项为:因公出国(境)费支出0万元,与上年决算数持平;公务接待费支出2.27万元,比上年决算数减少0.94万元,原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格控制公务接待标准及次数,从而减少公务接待支出费用;公务用车购置及运行维护费支出3.72万元,比上年决算数增加0.87万元,原因是由于我局承担全区农业普查、各类调查项目任务重,公车使用频繁,增加所需的公务用车燃料费、维修费、保险费支出等。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
本年“三公”经费支出中,无因公出国(境)团组数及人数,无公务用车购置,有一般公务用车1辆,国内公务接待的批次16批次,接待155人次。
八、关于区统计局2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
本年无政府性基金预算收入支出。
九、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出10.52万元,比2015 年增加1.05万元,增长11.1%。主要原因是:人员增加,增加办公经费。
(二)政府采购支出情况。本部门2016 年度无政府采购支出。
(三)国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆;单位无价值50 万元以上通用设备,无单价100 万元以上专用设备。
(四)预算绩效情况的说明。
1. 加强内部控制。按照区财政局出台《公务接待管理规定》《差旅费、会议费、培训费管理规定》等工作规章,加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确规定。各项经费支出实行限额把关、一支笔审批制度。严格执行上级关于“一把手不直接分管财务”的规定。
2. 严格资产管理。对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配,并按使用人建立了资产实物管理台账,实行使用、保管签字登记制度。对单位固定资产统一采购,并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。
3. 强化制度执行。切实做好厉行节约工作,努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序,加强对公务用车的管理,会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。各项费用严格履行程序,“三公”经费较好地控制在预算范围之内。
石峰区统计局
2017年8月16日