一、 部门职能职责
1、在区委、区政府的领导下,贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
2、发展街道经济,管理街道自有国有资产和集体资产,为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务,以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
二、 部门收支概况
2017年部门预算编报范围包括清办机关。收入既包括公共预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费。
我单位2017年部门预算无二级预算单位。
(一)收入预算:2017年年初预算数413.70万元,其中,一般公共预算拨款393.70万元;政府性基金拨款0万元;财政专户管理的非税收入拨款20万元;其他收入0万元;上年结转0万元。
(二)支出预算:2017年年初预算数413.70万元,其中,一般公共服务支出413.70万元。
具体安排如下:
1.基本支出:2017年年初预算数为413.70万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资95.44万元、津贴补贴59.77万元等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出共计258.49万元。
2.项目支出:2017年年初预算数为0万元。
(三)机关运行经费安排情况:本部门2017年年初预算机关运行经费共安排80.50万元,比上年度预算增加57.82万元,增加的主要原因是:去年机关运行经费人均0.72万元/人,今年增加到2.50万元/人,所以今年人均增加了1.78万元/人。
(四)政府采购预算:2017年年初预算数为0万元。
(五)“三公”等经费预算:
2017年“三公”经费年初预算数为2.02万元,其中:公务接待费2.02万元、公务用车购置及运行费0万元、因公出国(境)费0万元。会议费2.42万元;培训费1.40万元。
2017年“三公”经费预算数比2016年预算数减少6.09万元, 因街道实施改革及“三公”经费逐年递减的原因,减少了公务用车购置及运行维护费6.09万元,公务接待费2.02万元与上年预算数持平。
其中:公务接待费2.02万元,比上年预算数增加0万元;因公出国费0万元,比上年预算数增加0万元;公用用车购置及运行维护费0万元,比上年预算数减少6.09万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费6.09万元)。