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石峰区财政局2017年部门预算和“三公”经费预算说明
来源:石峰区政府 作者:石峰区政府 发布时间:2017-03-17 访问量: 字体大小: 放大 缩小

一、部门职能职责

株洲市石峰区财政局是区人民政府综合管理全区财政收支、主管财税政策、实施财政监督,参与国民经济进行宏观调控的组成部门,主要职能职责是:

(一)贯彻执行国家、省、市有关财政工作的法律、法规和方针、政策;拟订和执行全区财政政策、改革方案,指导全区财政工作;分析、预测宏观经济形势,参与拟定各项宏观经济政策;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;拟定和执行区政府以及政府与企业间的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(二)拟定和执行财政、财务、会计管理的制度和办法;检查反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策和建议。

(三)承担区级各项财政收支管理的责任;负责编制区及年度财政预算草案并组织执行;汇总全区财政总决算与部门决算;负责向区人民代表大会报告全区和区级预算及其执行情况,向区人大常委会报告财政决算情况;负责审核批复部门(单位)的年度预、决算;深化预算改革,推进财政支出绩效评价工作。

(四)组织拟订国库管理、国库集中支付制度,指导和监督区级国库业务,开展国库现金管理工作;拟定政府采购制度并实施监督管理。

(五)负责政府非税收入、政府性资金、行政事业性收费、财政票据等管理工作。

(六)拟定全区行政事业单位国有资产管理制度,负责管理行政单位国有资产;拟定需要全区统一规定的开支标准和支出政策;负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

(七)指导区级的农村综合配套改革和乡镇财政管理工作;负责财政涉农补贴资金的发放和监督工作。

(八)负责政府融资与债务管理,防范财政风险;负责管理外国政府和国际金融组织贷款。

(九)负责审核和汇总编制区级国有资本经营预、决算草案;拟定国有资本经营预算的制度和办法;负责收取区级企业国有资本收益;组织实施企业财务制度;负责管理地方金融类企业国有资产;参与拟定企业国有资产管理的相关制度。

(十)负责办理和监督区财政的经济发展的支出、区级政府性投资项目的财政拨款;参与拟定城市基础设施建设投资的有关政策;组织实施基本建设财务制度;负责政府投资项目评审管理;负责区级的财政统发工资工作;负责有关政策性补贴和专项储备资金管理工作;负责财源建设资金的管理和财政有偿资金的回收管理工作;负责农业综合开发管理工作。

(十一)会同有关部门监督管理区财政社会保障、就业和医疗卫生支出;组织实施社会保障资金(基金)的财务管理制度,编报社区社会保障预、决算草案。

(十二)负责管理全区会计工作,检查和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度;指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务;指导和管理社会审计;指导会计函授的有关工作。

部门收支概况

2017年部门预算编报范围包括机关及所属二级预算单位。分别是办公室、预算股、国库股、行财社保股、基建评审股、政府采购股、园区股、国有资产中心、 其中纳入我局预算编制范围的二级机构为非税收入管理局、乡镇财政服务中心,收入为一般公共预算收入,支出既包括保障局机关及二级机构基本运行的经费,也包括专项经费。

(一)收入预算:2017年年初预算数533.12万元,其中,一般公共预算拨款533.12万元(因上年结转数暂未确定,本年收支预算中均不含上年结转数字);

(二支出预算:2017年年初预算数533.12万元,其中,一般公共服务支出533.12万元

具体安排如下:

1基本支出:2017年年初预算数为398.12万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出

2项目支出:2017年年初预算数为135万元,主要为系统运行经费40万元、非税票据管理费5万元、绩效管理10万元、国有资产清查核算评估资金80万元

(三)机关运行经费安排情况:本部门2017年年初预算机关运行经费共安排61.66万元,比上年度预算增加41.25万元,增加的主要原因是:一是部门职能增加, 二是从2017年预算起,将单位原业务专项与公用经费合并为机关运行经费,标准从0.72万元/人/年提标至1.5万元/人/年,单位职能职责内所有事务开支(含党建经费、办公设备购置、网络系统维护、公务交通费用、工会经费、职工福利费等)均在机关运行经费中列支人头经费增加。

(四)政府采购预算:2017年年初预算数为2.87万元

三公经费预算:

2017三公经费年初预算数为14.2万元,其中:公务接待费14.2万元、公务用车购置及运行费0万元、因公出国(境)费0万元。会议费3.7万元;培训费12.6万元

2017三公经费预算数比2016年预算数减少31.3万元,原因为接待费用下降、公务用车取消,其中:公务接待费14.2万元,比上年预算数减少1.6万元,原因为厉行节约,减少公务接待;因公出国费0万元,比上年预算数增加0万元;公务用车购置及运行维护费0万元,比上年预算数减少29.7万元,原因为公车改革取消公务用车。

 

财政局2017年预算公开表格