石峰区道路绿化管理办公室2015年部门预算和“三公”经费
预算说明
一、部门职能职责
负责辖区内道路绿化及公共区域的绿化管理工作
二、部门收支概况
2015年部门预算收入仅包括绿化办,收入来源财政一般公共服务支出;支出既包括单位基本运行的经费,也包括节日布置专项经费。
(一)收入预算,2015年年初预算数322.9805万元,其中,公共财政拨款322.9805万元.
(二)支出预算,2015年年初预算数322.9805万元,全部用于城乡社区支出322.9805万元.
(三)“三公”经费预算:2015年“三公”经费预算数11.6万元,其中:公务接待费5.76万元、公务用车购置及运行费5.84万元。
“三公”经费预算数比上年递减10%。
三、公共财政拨款支出预算
2015年公共财政拨款收入322.9805万元,具体安排如下:
(一)基本支出:2015年年初预算数为272.9805万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。
(二)项目支出:2015年年初预算数为50万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中50万元主要用于节日氛围营造及日常养护等方面。