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石峰区发展和改革局2016年部门预算和“三公”经费预算说明
来源:石峰区政府 作者:石峰区政府 发布时间:2016-02-21 访问量: 字体大小: 放大 缩小

一、部门职能职责

(一)贯彻执行国家、省、市发展和改革、物价方面的法律法规和方针政策;拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,提出国民经济社会发展的目标和政策建议;受区政府委托,向区人民代表大会作全区国民经济和社会发展计划的报告。 

(二)研究分析全区经济形势和发展态势,对区域经济进行预测、预警;研究涉及全区经济安全的重要问题,综合协调经济社会发展;会同有关部门解决宏观经济运行中的重大问题。

(三)研究全区经济体制改革和对外开放的重大问题;组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案。

(四)提出全区全社会固定资产投资总规模,规划重大项目和生产力布局;研究提出中长期和年度区重点建设项目规划与计划并组织实施。

(五)提出国民经济重要产业的发展规划,推进经济结构战略性调整;组织拟订综合性产业政策建议,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡国民经济和社会发展规划及相关发展规划、重大政策。

(六)组织落实省、市制定的价格总水平调控目标;调控和管理市场调节的商品价格、服务价格;监督管理全区行政事业单位收费及服务价格工作,负责《收费许可证》、《服务价格登记证》的颁发、管理和年审工作;负责全区市场价格监测和预警工作,对重要商品和服务价格变动进行动态监控;提供有关价格咨询服务;负责价格评估和公、检、法、司等部门涉案物品价格鉴证工作,对价格鉴证机构和价格鉴证人员进行监督管理;组织实施价格监督检查,负责全区明码标价和收费公示工作,维护市场价格秩序;负责价格举报的受理与查处,协调价格争议,依法查处价格违法行为。

(七)根据株洲市委、市政府《关于促进产业园区发展升级的若干意见》(株发[2013]4号)文件精神,承担市下放我区的6项工业和基础设施类项目行政审批工作,规范审批行为,简化审批程序,提高办事效率,并向市直相关部门备案,接受其业务指导。

(八)建立健全我区经济动员组织体系,修订我区国防经济动员方案,认真统计我区重点动员潜力目标及要素指标,参加市对区国防经济动员考核,对我区经济动员实力进行统计调查。

(九)承办区人民政府交办的其他事项。

二、部门收支概况

2016年部门预算编报范围包括局机关,本部门无二级机构。收入为公共财政预算收入;支出包括保障局机关基本运行的经费和专项经费。

(一)收入预算,2016年年初预算数139.4742万元。

(二)支出预算,2016年年初预算数139.4742万元。

具体安排如下:

1.基本支出:2016年年初预算数为110.6992万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2.项目支出:2016年年初预算数为28.775万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括全面深化改革专项工作经费5万元、“十三五”规划编制工作经费10万元、涉案物评估鉴证费3.525万元、固定资产投资考核工作经费4.75万元、行政事业收费及服务价格年审经费3万元、资料费2.5万元。

三、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2016年我单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款   8.7229万元。

2.“三公”经费预算:2016年“三公”经费预算数11.5万元(当年财政拨款11.5万元),比上年减少0.2万元。主要是贯彻落实厉行节约有关要求,从严控制和压缩三公经费支出。其中:公务接待费4.5万元,比上年减少0.1万元;公务用车购置及运行费7万元,比上年减少0.1万元(其中:公务用车购置费为0万元,与上年持平)因公出国(境)费0万元,比上年减少0万元

 

 

附:石峰区发展和改革局2016年部门预算和“三公”经费预算说明附表

 

部门收支预算总表

单位:万元

收             入

支        出

项         目

预算数

项        目

预算数

一、财政预算全额拨款

139.4742 

一、基本支出

110.6992 

二、财政预算定额补助

  工资福利支出

91.7984 

三、纳入财政预算管理的非税收入拨款

0

 一般商品和服务支出

8.7229 

      政府性基金拨款

0

 对个人和家庭的补助

10.1779 

   专项收入拨款

 业务性商品和服务支出

   其他各项收入拨款

二、项目支出

28.775 

 对个人和家庭的补助

 专项商品和服务支出

28.775 

 对企事业单位的补贴

四、财政专户管理的非税收入拨款

  债务利息支出

五、其他收入

  债务还本支出

六、上年结转

   基本建设支出

   其他资本性支出

   其他支出

收  入  总  计

139.4742

支  出  总  计

139.4742 

附件9

部门支出预算明细表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

合计

201

一般公共服务

139.4742 

20104

发展与改革事务

139.4742 

2010401

 行政运行

110.6992 

2010402

一般行政管理事务

13.7750 

2010404

战略规划与实施

10

2010407

经济体制改革研究

5

附件10

“三公”等经费预算财政拨款情况表

单位:万元

项        目

预算数

合        计

17.5 

一、“三公”经费小计

 11.5

1.因公出国(境)费用

 0

   2.公务接待费

 4.5

   3.公务用车费

 7

    1)公务用车运行维护费

 7

    2)公务用车购置

二、会议费、培训费小计

 6

     1.会议费

5

     2.培训费

1

发改局2016年基本支出(按经济分类)